索引号: | yzfl/2019-00013 | 分类: | |
发文机关: | 市妇女联合会 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
永州市妇女联合会
2018年度
部门决算
目录
第一部分 永州市妇女联合会概况
一、 部门职责
妇联主要工作职能是:围绕党的中心工作,指导全市市各级妇女组织,依据《中华人民共和国妇女联合会章程》,开展妇女儿童工作,联系团体成员,并给予业务指导;指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动;维护妇女儿童合法权益,认真做好来信、来访的接待工作,开展普法宣传和城乡妇女技能培训;为妇女儿童服务,组织协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事,开展调查研究妇女、儿童问题,为市委、市政府决策提供依据,提出建议;动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制定。贯彻实施国务院颁布的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省政府颁布的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》,协助市政府制定《永州市妇女发展规划》、《永州市儿童发展规划》,并组织实施。积极开展竞赛活动,充分发挥基层妇女组织作用;积极完成上级妇联、市委、政府交办的各项任务。
二、 机构设置
市妇联是正处级参照公务员管理全额拨款单位,内设4个职能部室:办公室、组宣部、维权部、儿少部。2018年无变动。
第二部分 永州市妇女联合会2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:永州市妇女联合会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
346.71 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
321.01 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
13.60 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1.73 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.28 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
10.00 |
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
346.71 |
本年支出合计 |
50 |
346.62 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
1.65 |
年末结转和结余 |
52 |
1.74 |
|
26 |
|
|
53 |
|
总计 |
27 |
348.36 |
总计 |
54 |
348.36 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、 收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:永州市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
346.71 |
346.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
321.10 |
321.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
265.12 |
265.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
144.12 |
144.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
49.98 |
49.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
49.98 |
49.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、 支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:永州市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
346.62 |
188.04 |
158.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
321.01 |
162.44 |
158.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
265.03 |
143.44 |
121.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
143.44 |
143.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
108.60 |
0.00 |
108.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
49.98 |
19.00 |
30.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
49.98 |
19.00 |
30.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:永州市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
346.71 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
321.01 |
321.01 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
346.71 |
本年支出合计 |
49 |
346.62 |
346.62 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
1.65 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
1.65 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
348.36 |
总计 |
54 |
348.36 |
348.36 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:永州市妇女联合会 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
346.62 |
188.04 |
158.58 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
321.01 |
162.44 |
158.58 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
265.03 |
143.44 |
121.60 |
||
2012901 |
行政运行 |
143.44 |
143.44 |
0.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
108.60 |
0.00 |
108.60 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
49.98 |
19.00 |
30.98 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
49.98 |
19.00 |
30.98 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:永州市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
156.56 |
302 |
商品和服务支出 |
29.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
44.29 |
30201 |
办公费 |
3.02 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
34.88 |
30202 |
印刷费 |
0.06 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
46.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
7.53 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.37 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.79 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.55 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
5.98 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.01 |
30215 |
会议费 |
0.11 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.15 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
1.73 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.28 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.26 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.59 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.48 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.86 |
|
|
|
人员经费合计 |
158.56 |
公用经费合计 |
29.48 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:永州市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14.50 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
8.50 |
5.72 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
3.03 |
2.69 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:永州市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 永州市妇女联合会2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
我单位2018年度收入为346.71万元,支出为346.62万元,结余为1.74万元,收支基本平衡。
二、 收入决算情况说明
2018年本单位年初预算收入240.41万元。年中追加106.3万元,全年收入为346.71万元。2017年财政拨入经费为263.76万元。同上年度相比,拨款增加了31.45%,增加的专项经费主要妇联专项活动经费。
三、 支出决算情况说明
2018年本单位支出346.62万元,2018年末结余为1.74万元。2017年本单位支出为283.48万元,本年度支出比上年度支出增加了22.27%,支出增加的原因是因为年中追加了妇联专项活动经费。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2018年度财政拨款收入为346.71万元,财政拨款支出为346.62万元,财政拨款结余为1.74万元,收支基本平衡
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年本单位一般公共预算财政拨款支出346.62万元,2018年末一般公共预算财政拨款结余为1.74万元。2017年本单位一般公共预算财政拨款支出为283.48万元,本年度一般公共预算财政拨款支出比上年度一般公共预算财政拨款支出增加了22.27%,支出增加的原因是因为年中追加了妇联专项活动经费。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出为188.04万元,其中工资福利支出156.56万元(基本工资44.29万元、津贴补贴34.88万元、奖金46.09万元、伙食补助费7.53万元、职工基本医疗保险缴费17.79万元、其他工资福利支出5.98万元)、对个人和家庭的补助2.01万元(生活补助1.73万元、医疗费补助0.28万元)、商品和服务支出29.48万元(办公费3.02万元、印刷费0.06万元、手续费0.03万元、邮电费0.37万元、差旅费0.55万元、会议费0.11万元、培训费0.15万元、工会经费6.26万元、福利费0.59万元、其他交通费用12.48万元、其他商品和服务支出5.86万元)。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
我单位按照中央规定严格控制支出,认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约。并且进行了公车改革,加强公务用车管理,规范公务接待活动等,使得“三公”经费各单项支出均明显下降。
“三公”经费支出情况,列表如下:
三公经费 |
2017年度 |
2018年度 |
2018年初预算数 |
说明 |
招待费 |
4.11万元 |
2.69万元 |
8.5万元 |
2018年招待费没有超过年初预算,同上年度相比下降了34.56%,原因是单位严格控制了三公经费支出。 |
公务用车运行维护费 |
3.83万元 |
3.03万元 |
6万元 |
2018年公务车运行维护费没有超过年初预算,同上年度相比下降了20.9%,原因是单位严格控制了三公经费支出。 |
公务用车购置数(辆)1辆,国内公务接待批次(次)60次,国内公务接待人次(人)550人。
八、 预算绩效情况说明
2018年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标,严格按照年初预算推进,完成了预算目标,支出效益明显。2018年,永州市妇女联合会工作以科学发展观为指导,深化对永州市妇女联合会工作的认识,创新工作方法和手段,全面提高永州市妇女联合会工作科学化水平。在绩效评估考核中,永州市妇女联合会获得了以下荣誉:全市2018年度绩效评估优秀单位;永州市政协“三创三争三好”主题活动优秀政协界别;2018年度永州市社会治安综合治理工作先进单位;全市三年禁毒大行动先进集体;2018年度市直机关党建工作目标管理先进党支部;全省“两癌”免费检查重点民生实事项目先进集体;“湘女e家”最佳传播奖;2018年度湖南妇联舆论宣传阵地建设先进单位。本年度工作经费管理规范,按计划完成,确保了市妇联各项工作正常运转和圆满完成,各部门对该项工作总体较满意。对各项职能指标完成情况进行了自检自查,结果表明各项工作均已完成,资金绩效评价表的综合得分为96分,自评为优秀。
九、 其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出17万元(办公费3.02万元、印刷费0.06万元、手续费0.03万元、邮电费0.37万元、差旅费0.55万元、会议费0.11万元、培训费0.15万元、工会经费6.26万元、福利费0.59万元、其他商品和服务支出5.86万元),与上年基本持平。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额5.83 万元,其中:政府采购货物支出5.83万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,一般公务用车1 辆。
第四部分 名称解释
无。